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          2019年度蘭州日?qǐng)?bào)社部門(mén)決算

          2020-09-14 09:00:00 智能朗讀:

          目錄

           

          第一部分 部門(mén)概括

          一、職能職責(zé)

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

          第二部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          二、收入決算情況說(shuō)明

          三、支出決算情況說(shuō)明

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

          八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

          十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

          第四部分 名詞解釋

           

          第一部分部門(mén)概括

          一、職能職責(zé)

          蘭州日?qǐng)?bào)社成立于1980年,屬市委直屬的自收自支事業(yè)單位。主辦《蘭州日?qǐng)?bào)》、《蘭州晚報(bào)》、《都市天地報(bào)》、《中學(xué)生導(dǎo)報(bào)》、《新世紀(jì)小學(xué)生報(bào)》以及蘭州新聞網(wǎng)和新媒體中心。根據(jù)《蘭州市人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》[2009]80號(hào)文件精神,自2010年起,蘭州日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)、《蘭州日?qǐng)?bào)》編輯部、蘭州新聞網(wǎng)的在編人員工資實(shí)行財(cái)政全額撥款。

          蘭州日?qǐng)?bào)社部門(mén)職責(zé)包括:

          1、負(fù)責(zé)傳播新聞和其他信息,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展;

          2、負(fù)責(zé)主辦報(bào)紙的出版、相關(guān)印刷、相關(guān)發(fā)行、廣告;

          3、負(fù)責(zé)新聞研究、新聞培訓(xùn)、新聞業(yè)務(wù)交流;

          4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)新聞采訪(fǎng)與報(bào)道工作;

          5、承擔(dān)市委市政府的宣傳任務(wù),發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用;

          6、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

          1.蘭州日?qǐng)?bào)社機(jī)構(gòu)設(shè)置:

          蘭州日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)黨委(行政)辦公室、組織人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、編委辦公室、技術(shù)保障科、保衛(wèi)科、日?qǐng)?bào)編輯部、晚報(bào)編輯部、新媒體中心、印務(wù)中心、發(fā)行中心、日?qǐng)?bào)廣告中心、晚報(bào)廣告中心等31個(gè)處室及下屬單位。

          2.蘭州日?qǐng)?bào)社人員情況:蘭州日?qǐng)?bào)社共有人員編制370人,其中:全額撥款人員編制230人,經(jīng)費(fèi)自理人員編制140人。2019年末全額撥款實(shí)有在職人員206人,其中:事業(yè)人員168名,工勤人員38人。

          第二部分2019年度部門(mén)決算報(bào)表

          按照部門(mén)決算公開(kāi)要求,共有8張表格,分別是:收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財(cái)政撥款收入支出決算總表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故表八無(wú)數(shù)據(jù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件1。

          第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2019年度收、支總計(jì)8,889.50萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2,382.95萬(wàn)元、下降21.14%,主要原因是基本支出比上年增加714.5萬(wàn)元,增幅為21.67%;項(xiàng)目支出比上年減少3097.45萬(wàn)元,減幅為38.84%。本部門(mén)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

          二、收入決算情況說(shuō)明

          2019年度收入合計(jì)8,889.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2,382.95萬(wàn)元,下降21.14%,主要原因是基本支出比上年增加714.5萬(wàn)元,增幅為21.67%;項(xiàng)目支出比上年減少3097.45萬(wàn)元,減幅為38.84%。較年初預(yù)算數(shù)增加3,400.22萬(wàn)元,增幅43.19%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,889.50萬(wàn)元,占100.00%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

          三、支出決算情況說(shuō)明

          2019年度支出合計(jì)8,889.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2,382.95萬(wàn)元,下降21.14%,主要原因是基本支出比上年增加714.5萬(wàn)元,增幅為21.67%;項(xiàng)目支出比上年減少3097.45萬(wàn)元,減幅為38.84%。其中:基本支出4,012.33萬(wàn)元,占45.14%;項(xiàng)目支出4,877.17萬(wàn)元,占54.86%。

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,889.50萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,382.95萬(wàn)元,下降21.14%。主要原因是基本支出比上年增加714.5萬(wàn)元,增幅為21.67%;項(xiàng)目支出比上年減少3097.45萬(wàn)元,減幅為38.84%。

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,889.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2,382.95萬(wàn)元,下降21.14%。主要原因是基本支出比上年增加714.5萬(wàn)元,增幅為21.67%;項(xiàng)目支出比上年減少3097.45萬(wàn)元,減幅為38.84%。主要用于以下幾個(gè)方面:

          1.一般公共服務(wù)支出8,275.57萬(wàn)元,占93.09%,較年初預(yù)算數(shù)增加2,457.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.24%,主要原因是增加人員工資103.82萬(wàn)元、誤餐補(bǔ)助249.08萬(wàn)元、取暖費(fèi)6.92萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)清算費(fèi)18.65萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1418.44萬(wàn)元、撫恤金22.87萬(wàn)元、退休人員取暖費(fèi)102.67萬(wàn)元、出國(guó)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助4.95萬(wàn)元、市級(jí)信息化建設(shè)項(xiàng)目99.95萬(wàn)元、人才專(zhuān)版宣傳費(fèi)15萬(wàn)元,新聞活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目176萬(wàn)元、新中國(guó)成立70周年重點(diǎn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)270萬(wàn)元、蘭州市委組織部“兩學(xué)一做”宣傳費(fèi)25.27萬(wàn)元;減少工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.78萬(wàn)元、福利費(fèi)33.67萬(wàn)元、退休公用經(jīng)費(fèi)11.45萬(wàn)元。

          2.社會(huì)保障與就業(yè)支出229.82萬(wàn)元,占2.59%,較年初預(yù)算數(shù)減少39.56萬(wàn)元,下降14.69%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比率下調(diào)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少39.56萬(wàn)元。

          3.衛(wèi)生健康支出221.50萬(wàn)元,占2.49%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.22%,主要原因是職工基本醫(yī)療費(fèi)增加0.31萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)增加0.17萬(wàn)元。

          4.住房保障支出162.60萬(wàn)元,占1.83%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.60%,主要原因是住房公積金增加0.97萬(wàn)元。

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,012.33萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)4,012.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加714.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.67%,主要原因是增員增資人員工資增加127.16萬(wàn)元、在職人員取暖費(fèi)增加6.92萬(wàn)元、誤餐補(bǔ)助增加15.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金增加254.39萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加12.13萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療費(fèi)增加6.95萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)增加2.28萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)清算費(fèi)增加18.65萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加229.82萬(wàn)元、撫恤金增加15.1萬(wàn)元、退休人員取暖費(fèi)增加102.67萬(wàn)元,住房公積金減少77.10萬(wàn)元。

          人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資929.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼119.16萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助249.08萬(wàn)元、績(jī)效工資521.31萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療費(fèi)108.06萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)113.44萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)229.82萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)清算費(fèi)增加18.65萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加16.83萬(wàn)元、住房公積金162.60萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1418.44萬(wàn)元、撫恤金22.87萬(wàn)元、退休人員取暖費(fèi)102.67萬(wàn)元。

          七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

          本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

          2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.95萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加4.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2019年追加因公出國(guó)(境)費(fèi)4.95萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加4.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)1組及人數(shù)1人。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

          2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.95萬(wàn)元,主要是用于我部門(mén)負(fù)責(zé)人隨蘭州市友好交流代表團(tuán)前往俄羅斯與白俄羅斯境外工作期間的支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2019年追加因公出國(guó)(境)費(fèi)4.95萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加4.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)1組及人數(shù)1人。

          公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于2019年車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)額執(zhí)行,不超預(yù)算開(kāi)支經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是兩年均無(wú)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)用發(fā)生。

          公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)輛的日常運(yùn)行維護(hù)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減了車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是兩年均無(wú)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用發(fā)生。

          公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于接待前來(lái)洽談交流工作人員支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)加0.0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減了接待費(fèi)用的支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是兩年均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用發(fā)生。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

          2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)1個(gè)團(tuán)組,1人;公務(wù)車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人。

          九、其他重要事項(xiàng)情況

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是兩年均無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)發(fā)生。

          (二)政府采購(gòu)支出情況

          2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1997.0121萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1307.01萬(wàn)元,主要用于新聞紙采購(gòu);政府采購(gòu)服務(wù)支出690.0021萬(wàn)元,主要用于蘭州日?qǐng)?bào)社融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目的籌建。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

          本部門(mén)截至2019年12月31日,本部門(mén)共有單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備3臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)(套)。

          十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,現(xiàn)將本部門(mén)組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明如下:

          1.部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

          共組織對(duì)2019 年度5個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金4286萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的87.88%。其中:辦報(bào)補(bǔ)貼、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼等5個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“良”,涉及資金4286萬(wàn)元。(《自評(píng)表》詳見(jiàn)附件2)

          2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

          組織對(duì)本部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及預(yù)算支出4286萬(wàn)元,自評(píng)結(jié)果為“良”。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,均完成預(yù)算執(zhí)行的100%,未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題及原因。

           

          第四部分名詞解釋

          一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          四、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          七、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          十四、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          十五、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          十七、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。


          附表1:2019年度部門(mén)決算報(bào)表

          表一:收入支出決算總表

          表二:收入決算表

          表三:支出決算表

          表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表


          表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表


          表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          附表2:2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

          表一:辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

          表二:贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表


          表三:基建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表


          表四:貸款貼息項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表


          表五:新媒體、蘭州日?qǐng)?bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表


          來(lái)源: 蘭州新聞網(wǎng)

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