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          蘭州日?qǐng)?bào)社2024年預(yù)算情況說(shuō)明

          2024-02-26 15:27:09 智能朗讀:

          一、部門(mén)職責(zé)

          蘭州日?qǐng)?bào)社承辦市委市政府的宣傳任務(wù)。負(fù)責(zé)各項(xiàng)新聞采訪與報(bào)道工作,主辦報(bào)紙的出版、印刷、發(fā)行、廣告,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展和發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用。

          二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

          1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          蘭州日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨委(行政)辦公室、組織人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、通信運(yùn)維部、全媒體編委辦、宣傳教育科、數(shù)據(jù)信息部、輿情分析部、保衛(wèi)科、日?qǐng)?bào)編輯部、晚報(bào)編輯部、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)等科室及下屬機(jī)構(gòu)。

          2、人員設(shè)置情況

          本單位2023年末實(shí)有在職人員177人,其中事業(yè)人員158人,工勤人員19人。

          三、部門(mén)預(yù)算收支總體情況及增減變化說(shuō)明(包含本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位在內(nèi)的匯總預(yù)算)

          (一)收入預(yù)算

          2024年收入預(yù)算7161.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加239.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)主要原因是在職人員招考增員,增加基礎(chǔ)性績(jī)效。包括一般公共預(yù)算收入7161.78萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算收入 0萬(wàn)元,專戶核算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元。

          (二)支出預(yù)算

          本部門(mén)2024年支出預(yù)算共安排資金7161.78萬(wàn)元,較上年增加239.83萬(wàn)元:其中本級(jí)支出7161.78萬(wàn)元,較上年增加239.83萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是在職人員招考增員,增加獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效支出。

          四、一般公共預(yù)算支出情況

          (一)基本支出

          1、人員經(jīng)費(fèi)。本部門(mén)2024年共安排人員支出2970.98萬(wàn)元,其中本級(jí)支出2970.98萬(wàn)元。明細(xì)如下:工資統(tǒng)發(fā)1293.78萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼102.60萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)328.85萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)108.03萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)111.08萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)18.50萬(wàn)元、住房公積金246.64萬(wàn)元、基礎(chǔ)性績(jī)效761.50萬(wàn)元。

          2、公用經(jīng)費(fèi)。本部門(mén)2024年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中本級(jí)支出0萬(wàn)元。

          3、增減變動(dòng)說(shuō)明。本部門(mén)2024年基本支出共支出2970.98萬(wàn)元,較上年增加780.03萬(wàn)元,變化的主要原因是增加基礎(chǔ)性績(jī)效。

          (二)項(xiàng)目支出

          1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明

          本部門(mén)2024年共安排項(xiàng)目支出4190.80萬(wàn)元:其中本級(jí)支出4190.80萬(wàn)元。較上年減少540.20萬(wàn)元,變化的主要原因是辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目減少150萬(wàn)元,贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目減少50萬(wàn)元,蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過(guò)渡期資金支持項(xiàng)目減少340.2萬(wàn)元。

          2、項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況

          (1)項(xiàng)目分類(lèi)情況:本部門(mén)2024年部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出2830萬(wàn)元;特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出1360.8萬(wàn)元。具體安排如下:辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目980萬(wàn)元、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目150萬(wàn)元、蘭州日?qǐng)?bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1700萬(wàn)元、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過(guò)渡期資金支持項(xiàng)目1360.8萬(wàn)元。

          (2)項(xiàng)目分級(jí)情況:本部門(mén)2024年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出4190.80萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移支付支出0萬(wàn)元。

          五、政府性基金安排情況

          本部門(mén)2024年政府性基金支出0萬(wàn)元:與上年相比無(wú)變化。

          六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

          本部門(mén)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元:與上年相比無(wú)變化。

          七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

          2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化;因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。

          本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化;因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。

          無(wú)所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

          (二)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

          2024年本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。

          八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

          1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬(wàn)元。

          2、增減變動(dòng)說(shuō)明。本部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。

          九、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

          本部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算支出0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元。

          十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          本單位2023年末固定資產(chǎn)金額17.02萬(wàn)元,其中:?jiǎn)蝺r(jià)50萬(wàn)元以上設(shè)備1臺(tái)(套)。

          十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

          本部門(mén)2024年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元。其中本級(jí)支出0萬(wàn)元;所屬事業(yè)單位支出0萬(wàn)元。

          十二、預(yù)算績(jī)效管理情況

          (一)2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

          1.組織保障方面

          本單位設(shè)立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任,遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、厲行節(jié)約、注重績(jī)效的原則,在預(yù)算績(jī)效編制的事前、事中、事后進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督,確保預(yù)算績(jī)效的使用到位。各科室根據(jù)單位總體發(fā)展目標(biāo)和各自的職能分工情況,考慮經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益等因素,制定本部門(mén)具體的專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo),并根據(jù)實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的需要測(cè)算資金投入、編制預(yù)算,報(bào)財(cái)務(wù)科審核。經(jīng)財(cái)務(wù)科審核匯總,報(bào)預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批后,隨同部門(mén)預(yù)算上報(bào)財(cái)政部門(mén)。

          2.績(jī)效目標(biāo)管理方面

          本單位嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)市財(cái)政部門(mén),完整編報(bào)本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況,項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定符合項(xiàng)目特點(diǎn)、與年度預(yù)算相匹配,績(jī)效目標(biāo)描述清晰、指向明確、客觀可行,指標(biāo)設(shè)定符合要求、要素齊全,績(jī)效指標(biāo)值量化有明確標(biāo)準(zhǔn)。

          3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面

          本單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控并報(bào)市財(cái)政部門(mén),并組織開(kāi)展本單位項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。各項(xiàng)項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效目標(biāo)有序進(jìn)行,沒(méi)有偏離績(jī)效目標(biāo),也無(wú)總體績(jī)效目標(biāo)和核心績(jī)效指標(biāo)未完成的情況。

          4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面

          一是推進(jìn)預(yù)算部門(mén)開(kāi)展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。二是開(kāi)展預(yù)算部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。2023年本部門(mén)納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè),均做了績(jī)效公開(kāi),覆蓋率100%,及時(shí)反映了部門(mén)履職資金的整體績(jī)效和專項(xiàng)資金的政策績(jī)效,績(jī)效指標(biāo)自評(píng)完成情況符合客觀實(shí)際,如實(shí)反映出了項(xiàng)目資金執(zhí)行情況和效益情況,完成了年度部門(mén)評(píng)價(jià)任務(wù),且部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)清楚,評(píng)價(jià)結(jié)論客觀合理。

          5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面

          一是及時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的自評(píng)、督促問(wèn)題整改和信息公開(kāi)工作。二是推進(jìn)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告在部門(mén)網(wǎng)站公開(kāi),自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。三是完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋機(jī)制,及時(shí)對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改,提升績(jī)效評(píng)價(jià)的效果。

          (二)2024年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

          說(shuō)明納入本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè),涉及預(yù)算資金4190.80萬(wàn)元,主要的項(xiàng)目支出有:辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目980萬(wàn)元、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目150萬(wàn)元、蘭州日?qǐng)?bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1700萬(wàn)元、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過(guò)渡期資金支持項(xiàng)目1360.8萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè),涉及財(cái)政支出4190.80萬(wàn)元;政府性基金項(xiàng)目0個(gè),涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元;本部門(mén)無(wú)所屬預(yù)算單位納入部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

          十三、名詞解釋

          1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

          2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

          3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

          4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

          5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

          6、項(xiàng)目支出:部門(mén)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

          7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

          9、一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

          10、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款):反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

          11、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

          附件:2024年部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表

          蘭州日?qǐng)?bào)社   

          2024年2月26日

          蘭州日?qǐng)?bào)社2024年預(yù)算公開(kāi)套表.xls

          2024年蘭州市市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表-蘭州日?qǐng)?bào)社.xls

          2024年蘭州市市級(jí)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表-蘭州日?qǐng)?bào)社.xls


          責(zé)任編輯:呂力龍

          來(lái)源: 蘭州新聞網(wǎng)

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